审计监察


合规运营

公司一直把加强风险管理和完善优化内控体系作为一项长期性、基础性的工作,长抓不懈。2017年,加强风险排查的频率、广度和深度,初步建立重大风险跟踪报告机制,将内控制度体系整版更新与局部(重点)修订相结合,持续推动内控制度体系滚动更新,保证其动态适应性。加强党建制度建设,融入公司治理,与“三重一大”决策程序紧密衔接。进一步完善投资决策制度及投资审查决策委员会工作程序。线上线下培训相结合,推动业务领域加深对内控制度的认识和理解,持续提升制度执行力。加强全面风险管理“三道防线”建设,积极推动风险管理、内部控制和审计联动的工作机制,以风险和问题为导向统筹制定审计计划,加强内部审计信息化建设,推进审计工作的标准化和规范化。

内部审计

内部审计以“查问题、控风险、提效率、促发展”为主线,进一步完善审计管理体制、优化审计资源配置,加大对重点领域、重要环节和重大项目的审计监督全覆盖,提升对重要风险的感知能力,为防范重大风险、防止国有资产流失,以及推动公司风险管控、效率提升、合规运营和健康可持续发展提供了坚实保障。2017年,公司实施内部审计525项,提出审计发现1955个,审计建议1004条。全系统内部审计通过投资项目审减、联合账簿剔除等共创造直接经济效益7.87亿元。

反腐倡廉

公司持续深入开展反腐倡廉建设。保持惩治腐败高压态势,对违反法律和公司相关规定的问题坚决给予严肃处理,强化员工行为底线。注重抓早抓小,发现苗头性、倾向性问题及时提醒,并加强日常反腐倡廉教育,着力防患于未然。组织对所属单位和总部机关开展内部巡视,着力发现问题,形成震慑,并通过深化整改,推动改革、促进发展。健全公司制度体系,全面强化内控,加强管理,从严治企,加强对制度执行情况的监督检查,坚决纠正各类违纪违规行为。

澳门金沙城棋牌玩法 www.yaohao123.com

  • 澳门金沙城棋牌玩法
  • 鸿利开户网站
  • xfdnj xfdnj
  • 霸座问题频成媒体焦点,不正常 2018-11-21
  • 国务院大督查:异地就医结算仍有“堵点” 2018-11-21
  • 新疆库车县“丰收季·月馕圆”瓜果飘香喜迎首届农民丰收节 2018-11-20
  • 上半年企业年金业绩披露 博时集合计划类组合整体业绩位居前三 2018-11-20
  • 《超级马里奥兄弟》发售33周年 销量4000万份 2018-11-20
  • 粤港澳大湾区电影产业大有可为 2018-11-19
  • 第124届广交会开幕 进口展水平稳步提升 2018-11-19
  • 北京冬奥组委启动2018年面向社会招聘工作 2018-11-19
  • 山田信夫现身掀回忆杀 惊喜献唱《天马座的幻想》 2018-11-19
  • 中华骨髓库累计库容已达250多万人份 2018-11-18
  • FIFA最佳阵容:法国队三人入围 皇马四星领衔 2018-11-18
  • 桂花飘香杭州市民错峰休闲 2018-11-18
  • 用眼多,喝枸杞桂圆石斛茶 2018-11-17
  • 建言回复 尽快为国金华府小区接入民用供电线路 2018-11-17
  • 2017年,逾四万中国留学生就读新西兰院校 2018-11-16
  • xfdnj